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[ 索引号 ] 11500000MB0Q23003Y/2020-00131 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市中新项目管理局 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 成文日期 ] 2020-05-21 [ 发布日期 ] 2020-05-21 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算 [ 有效性 ]

中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理局2016年度部门决算情况说明

日期: 2020-05-21

    一、部门基本情况

    (一)职能职责。(1)服务于“一带一路”、西部大开发和长江经济带战略,负责落实中新双方成立的联合协调理事会、联合工作委员会、联合实施委员会三级工作机制所明确的重大事项。(2)负责具体组织实施和推进落实国家和市政府与新加坡签署的中新(重庆)战略性互联互通示范项目相关协议,负责与商务部、新加坡贸工部等中新双方相关单位的联络衔接。(3)负责统筹协调推进中新(重庆)战略性互联互通示范项目的规划和项目建设。(4)负责中新(重庆)战略性互联互通示范项目相关创新举措的推进落实。研究并提出金融服务、航空产业、交通物流、信息通信等重点领域及其他领域项目推进的创新举措和政策建议。(5)履行中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理委员会办公室职责,负责监督、检查、统计和评估中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理委 员会下设的专门委员会工作推进情况。(6) 负责协调、督促、检查市级有关部门落实中新(重庆)战略性互联互通示范项目相关事项。(7)负责指导、推动、督促中新(重庆)战略性互联互通示范项目合作的具体事项在有关区县(自治县)的实施推进。(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

    (二)机构设置。中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理局于2016年3月正式办公,共5个内设部门,分别是综合协调推进部、金融服务项目推进部、交通物流项目推进部、航空产业项目推进部、信息通信项目推进部。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2016年度收入总计903.12万元,其中财政拨款703.12万元,其他收入200万元,本单位属今年新增单位,无上年数;支出总计 847.84万元,其中财政拨款支出为702.98万元,其他支出为144.86万元。

    2.收入情况。本部门2016年度收入总计903.12万元,其中财政拨款703.12万元,其他收入200万元,本单位属今年新增单位,无上年数。

    3.支出情况。本部门2016年度支出总计 847.84万元,其中财政拨款支出为702.98万元,其他支出为144.86万元。

    4.结转结余情况。本部门2016年度年末结转和结余55.28万元,其中财政拨款结转0.14万元,非财政拨款结转55.14万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2016年度财政拨款收入703.12万元,本单位属今年新增单位,无上年数。

2.支出情况。本部门2016年度财政拨款支出702.98万元,本单位属今年新增单位,无上年数。

3.结转结余情况。本部门2016年度年末财政拨款结转0.14万元,本单位属今年新增单位,无上年数。

4.比较情况。本单位属今年新增单位,无年初预算数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出314.82万元。其中:人员经费87.73万元,用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出和住房公积金等。公用经费227.09万元,用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车购置费、其他交通费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2016年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2016年度本部门“三公”经费支出共计238.62万元,本单位属今年新增单位,无年初预算数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用48.37万元,主要是用于赴新加坡对接中新互联互通项目等。

2016年度公务车购置费用128万元,主要是用于新购5辆公车。

2016年度公务车运行维护费18.74万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

2016年度公务接待费43.51万元,主要用于接待新加坡政商界人士到重庆对接中新互联互通项目,国内其他省市商务厅等部门到我局对接中新合作项目等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年度本部门因公出国(境)共计10个团组,21人次;公务用车购置5辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待174批次,2235人次,其中:国内外事接待156批次,2103人次;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费194.68元,车均购置费25.60万元,车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年度本部门机关运行经费支出171.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年度本部门政府采购支出总额224.07万元,其中:政府采购货物支出195.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.90万元。主要用于采购公务用车、因公出国(境)团组、、物业管理服务、办公设备等。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陆大海,023-67602088。




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